注重成果运用 聚焦研究型审计

浏览:11次 发布日期:2022年10月08日

    近日,浙江省内部审计协会发布内部审计项目建议通知,经教育系统内审委员会评议,我校审计处报送的高校学科建设经费专项审计项目中的审计目标、审计重点和审计措施等建议成功纳入第一批教育系统内审项目建议库,并予以全省推广,为更好发挥教育系统借鉴、示范和引领作用提供衢院内审样板。

我校审计处围绕服务学校中心工作,提升各部门、单位的工作效率、效果,加强审计工作理论、成果研究,深化“以审代训”“以研促训”,实现理论研究与审计实践良性互动,以高昂的精神状态,履职尽责,构建更高效的发展新格局。今年我校审计处申报获批浙江省审计厅课题2项,立项数占高校类立项总数的12%