2020年度校审计处采用内外审相结合方式,形成合力,加强对学校维修工程项目预算执行的监督和管理。校审计处内审人员专人负责,监督中介机构的审计行为,梳理、理清职责和程序,现场协调处理有关审计事项,及时完成修缮工程结算审计,对发现问题立行立改,提高审计工作质量和效率。截至目前,全年校审计处完成实施工程维修审计项目共计100项,审计金额524.3万元,核减金额23.03万元,核减率4.39%。